(单选题)一家高级手表的维修店最近经常面临被送来的手表保管不善的问题,经内部审计师的检查是因为内部控制存在缺陷,下列哪个选项最有可能是内部审计师提出的改进内部控制的建议:()

A经常进行实物盘点,并将盘点记录与会计记录进行核对

B手表的维修指定专人进行,以减少被偷的可能

C将要维修的手表统一放置在安全仓库,人员进出仓库需要经过审核和批准

D对维修点内的员工进行统一的询问,判断其是否偷了手表

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  • (单选题)首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位审计师都是注册内部审计师。尽管该审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是:()

    A口头训斥内部审计师。

    B立即解聘这位内部审计师,并向IIA通报。

    C由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施。

    D告知IIA的审计委员会并根据公司的政策采取人事措施。

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  • 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?


    A、监督外部审计师的工作是首席审计执行官的责任。B、应充分地安排内部审计师与外部审计师之间的会面,确保工作完成的及时性和效率。C、内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书。D、内部审计师可以向外部审计师提供业务工作方案和工作底稿。
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  • 一个没有经验的内部审计师注意到审计客户的预算发生重大变化。高级审计师听说预算变化可能是一次没有授权的业务中断引起的,于是告诉审计师不必在意此事。针对以上情况,下列表述最为恰当的是:()

    A、高级审计师应该帮助没有经验的新审计师建立一个计划来收集恰当的证据

    B、新审计师应全力调查该事项而不必听取高级审计师的意见和建议

    C、高级审计师应该亲自对预算的变化收集证据来证实此事

    D、高级审计师应用恰当的职业判断出具审计报告

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  • 对于内部审计师,下列表述中正确的是()。 ①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层 ②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成 ③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员 ④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案 ⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通 ⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式

    A、①②③④

    B、②⑤⑥

    C、③⑤

    D、⑤

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  • 以下关于内部审计师的说法正确的有()。

    A.内部审计师必须保持客观和独立

    B.内部审计师应不被允许直接与外聘审计师沟通

    C.独立且客观地复核及评价企业的活动

    D.内部审计师不必担心因提交不利的报告而受到指责

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  • 总价包干合同工程量计算不能出现什么?A.漏项B.错项C.不计算D.计算不全
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  • ()不可以作为政府购买服务的承接主体?
    A.
    公益一类事业单位
    B.
    —新成立的企业
    C.
    一农村集体经济组织
    D.
    基层群众性自治组织
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  • 张三为自己投保意外伤害保险,保额10万,张三确定李四为受益人.如果张三因意外伤害死亡后,赔款10万元应支付给()
    A.
    张三的配偶
    B.
    张三的子女
    C.
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    D.
    张三的父母
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