甲公司为一家大型国有企业集团公司,2×16年度和2×17年度,甲公司发生的相关业务如下:
(1)2×16年3月31日,甲公司与境外A公司的某股东签订股权收购协议,甲公司以110000万元的价格收购A公司股份的80%。6月30日,甲公司支付了收购款并完成股权划转手续,取得了对A公司的控制权,当日,A公司可辨认净资产的公允价值为135000万元,账面价值为125000万元,其差额系一批存货形成,该批存货的公允价值为50000万元,账面价值为40000万元。收购前,甲公司与A公司之间不存在关联方关系,甲公司与A公司采用的会计政策相同。
(2)2×16年10月1日,甲公司以一项专利权交换A公司生产的产品。交换日,甲公司专利权的成本为2800万元,累计摊销1600万元,未计提减值准备,公允价值为1500万元,应交增值税为90万元;A公司换入专利权作为管理用无形资产,采用直线法摊销,预计尚可使用5年,预计净残值为零。A公司用于交换的产品成本为1300万元,未计提跌价准备,交换日的公允价值为1400万元,应交增值税为238万元。甲公司另支付了48万元给A公司;甲公司换入的产品作为存货,至年末对外出售80%。上述两项资产已于10月10日办理了资产划转和交接手续,且交换资产未发生减值。
(3)甲公司持有B公司有表决权股份的20%,能够对B公司的生产经营决策施加重大影响。2×16年11月,甲公司将其账面价值为600万元的商品以900万元的价格出售给B公司,B公司将取得的商品作为管理用固定资产核算,预计使用年限为10年,净残值为0。假定甲公司取得该项投资时,B公司各项可辨认资产、负债的公允价值与账面价值相等,两者在以前期间未发生过内部交易。B公司2×16年实现净利润1000万元。
(4)A公司2×16年实现净利润60000万元,假定利润在年度中均衡发生。公允价值与账面价值不一致的存货于2×16年全部出售。A公司无其他所有者权益变动。
(5)2×17年1月2日,除甲公司以外的A公司的其他股东向A公司投入货币资金170000万元,致使甲公司持有A公司持股比例降至40%,丧失对A公司的控制权,但对A公司仍具有重大影响。
假定:
(1)除增值税外,不考虑其他相关税费。
(2)甲公司按净利润的10%提取盈余公积。根据资料(2),编制2×16年度合并财务报表中甲公司与A公司内部交易抵销的会计分录。

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  • 资源拼凑一般表现为两种拼凑方式,全面拼凑和外部拼凑。()

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  • 某上市公司自2015年起被认定为高新技术企业,2018年度取得主营业务收入48000万元、其他业务收入2000万元,营业外收入1000万元,投资收益500万元,发生主营业务成本25000万元、其他业务成本1000万元、营业外支出1500万元、营业税金及附加4000万元,管理费用3000万元,销售费用10000万元,财务费用1000万元,实现年度利润总额6000万元,当年发生的相关具体业务如下:
    (1)广告费支出8000万元。
    (2)业务招待费支出350万元。
    (3)实发工资4000万元,当年6月5日,中层以上员工对公司2年前授予的股票期权(该股票期权等待期至2017年12月31日)500万股实施行权,行权价每股6元,当日该公司股票收盘价每股10元,其中高管王某行权6万股,王某当月工资收入9万元。
    (4)拨缴职工工会经费150万元,发生职工福利费900万元,职工教育经费160万元。
    (5)专门用于新产品研发的费用2000万元。
    (6)计提资产减值损失准备金1500万元,该资产减值损失准备金未经税务机关核定。
    (7)公司取得的投资收益中包括国债利息收入200万元,购买某上市公司股票分得股息300万元,该股票持有8个月后卖出。
    (8)获得当地政府财政部门补助的具有专项用途的财政资金500万元,已取得财政部门正式文件,支出400万元。
    (9)向民政部门捐款800万元用于救助贫困儿童。
    (其他相关资料:各扣除项目均已取得有效凭证,相关优惠已办理必要手续)
    要求:根据上述资料,按照下列顺序计算回答问题,如有计算需计算出合计数。计算向民政部门捐赠应调整的应纳税所得额。
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  • 某县城酒厂生产销售粮食白酒,并销售进口分装的葡萄酒,2016年8月发生下列业务:
    (1)收购酿酒用高粱40吨,收购凭证注明收购价款80000元。
    (2)生产销售高粱白酒18吨,每吨不含税出厂价16000元,每吨收取包装物押金140.4元;该酒厂当期没收到期未退的高粱白酒包装物押金5000元。
    (3)外购粮食酒精20吨,取得增值税专用发票,注明金额20000元,另支付运输公司运费,取得增值税专用发票,注明运费金额1000元,该批酒精90%用于粮食白酒的生产、10%用于职工福利。
    (4)进口葡萄酒30吨,成交价格折合人民币600000元,货物运抵我国输入地点起卸前运费40000元,保险费无法查明,向海关缴纳了相关税费并取得了海关填发的税款专用缴款书;向进出口货物代理公司(增值税一般纳税人)支付了代理报关费,取得增值税专用发票,注明金额400元。
    (5)领用25吨进口葡萄酒进行分装,装瓶后全部销售,不含税出厂价800000元。
    (6)向一般纳税人购入包装物,取得增值税专用发票,注明金额20000元。该酒厂采用投入产出法核定抵扣增值税进项税,农产品单耗数量为1.8;其他酒的消费税税率为10%;葡萄酒进口关税税率10%。
    要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。该酒厂当期可从销项税额中抵扣的进项税;
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  • 位于我国境内某县城的一家电子产品生产企业,为增值税一般纳税人,拥有自己的核心自主知识产权,2012年至2017年经相关机构认定为高新技术企业,2016年度有关经营情况如下:
    (1)全年取得销售电子产品的不含税收入(下同)7000万元,取得技术咨询收入200万元。
    (2)全年购进与生产电子产品相关的原材料取得增值税专用发票,注明价款3200万元、进项税额544万元并通过主管税务机关认证;购进安全生产专用设备(属于企业所得税优惠目录规定)取得增值税专用发票,注明价款50万元、进项税额8.5万元,并通过主管税务机关认证。
    (3)全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元;全年发生销售费用1400万元,其中含广告费1100万元;全年发生管理费用280万元,其中含业务招待费75万元,未包含新技术研究开发费。
    (4)该企业当年发生新技术研究开发费用并单独核算,共计发生研发支出320万元,其中除包含本企业研发人员、设备等费用外,还包含20万元经营租赁方式租入的专用于研发活动的设备租赁费。
    (5)计入成本、费用中的实发工资400万元、发生的工会经费支出9万元、职工福利费支出70万元、教育经费支出13万元。
    (6)全年营业外支出300万元,其中支付合同违约金6万元,通过县级人民政府对贫困地区捐款100万元。
    其他相关资料:高新技术企业职工教育经费税前扣除限额的比例为8%。
    要求:根据上述资料,回答下列问题。该企业的年度利润总额。
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  • 中国公民李某承包了某市A箱包制作厂,承包期自2016年1月1日算起。A厂为有限责任公司,是增值税一般纳税人。按照承包合同规定,A厂不改变经济性质和营业执照,年终时,李某在A厂税后利润中扣除盈余公积和未分配利润20万元,并上交给箱包厂100万元承包费,其余经营成果归李某所有。2016年,A厂经营情况如下:
    全年销售营业收入2000万元;销售营业成本1100万元;税金及附加9万元;销售费用350万元(含广告费310万元);管理费用270万元(含业务招待费28万元);财务费用20万元(含向非关联企业借款200万元6个月的利息12万元,金融企业同类贷款年利率5%);投资收益11万元(含国债利息1万元和境内居民企业2年的投资分红10万元);营业外支出27万元(含通过政府部门对贫困老区捐赠25万元;购销合同违约金1万元;因排污被政府卫生部门处以行政罚款1万元)。年终时聘请会计师事务所进行所得税汇算时发现:
    (1)A厂接受学校订货制作一批书包,自行购买1万元材料,书包已完成并提货,支出已计入成本,但收入取得的3万元支票一直挂在预收账款上。
    (2)该厂招聘员工中有2个残疾人员,实际支付其工资共计4.8万元,该项支出已据实记录。
    要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。A厂应纳的企业所得税。
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