某审计师在对某医药研究公司进行审计,审计目标是评估管理层用以确保及时向所承包研究项目的的赞助方提交研究报告的控制措施。在规划审计工作以实现此目标时,该审计师应该从何处下手?
A.审查政策和程序。
B.与一组研究管理人员面谈。
C.在一些实验室观察报告的准备情况。
D.向抽取的研究项目赞助方样本发送调查问卷。

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  • 内部审计师若能与外部审计师发展强有力的合作关系,将使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:()
    A.为内部审计师提供独立的真知灼见
    B.同意内部审计师的报告,从而改善后者向管理层提供的确认业务的质量
    C.增强内部控制抽样技术的成效
    D.通过提供来自对其他审计业务客户的类似审计业务信息,协助内部审计师开展审计
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  • 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?


    A、监督外部审计师的工作是首席审计执行官的责任。B、应充分地安排内部审计师与外部审计师之间的会面,确保工作完成的及时性和效率。C、内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书。D、内部审计师可以向外部审计师提供业务工作方案和工作底稿。
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  • 某政府承包商的审计师发现了舞弊活动。该公司有专门调查舞弊的部门。审计师与高层管理人员和舞弊专门调查部门都进行了沟通,此后,调查工作交给了专门调查部门。但是,一个月以后,高层管理人员已明显指示专门调查部门停止调查。那么,审计师应该:
    A.马上将此种情况和审计师的发现向审计委员会报告;
    B.将审计发现通报外部审计师,因为外部审计师应该知悉任何已经发生的舞弊行为
    C.马上将此种情况和审计师的发现向相关政府监管部门报告,因为审计师不能明知故犯,成为非法活动的帮凶;
    D.不采取任何进一步的行动。审计师已将舞弊活动的性质向公司内部恰当主管报告;

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  • (单选题)首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位审计师都是注册内部审计师。尽管该审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是:()

    A口头训斥内部审计师。

    B立即解聘这位内部审计师,并向IIA通报。

    C由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施。

    D告知IIA的审计委员会并根据公司的政策采取人事措施。

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  • 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?
    A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师。
    B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益。
    C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书。
    D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力。
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    A.
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    A.
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    B.
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