在对某书店进行审计时,内部审计师注意到该书店将自制的书签作为赠品与书籍放在一起,以宣传自己的书店,由于书签制作精美,内部审计师就称赞了该店的经理,所以该经理拿出几个书签送给审计师,该内部审计师应该:()

A、不接受书签,因为审计工作还没有完成

B、不接受该书签,因为会影响审计师的独立性

C、接受该书签,但是需要在审计记录中披露

D、接受该书签,并且不必披露

相关热点: 审计师   制作精美  

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  • 我国审计专业技术职称包括()
    A.总审计师
    B.高级审计师
    C.审计师
    D.助理审计师
    E.审计员

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  • 内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论:

    A.内部审计师利用分析性程序估计销售账户余额的准确性,没有发现重大差异。在此基础上,内部审计师推断原始记录一定是准确的;

    B.内部审计师运用通用审计软件抽样进行函证,在函证回复的基础上,审计师断定账面的应收款是存在的;

    C.内部审计师观察客户的实物盘存过程,记录了存货的测试数量,并将这些测试存货追踪到年底的存货数据,未发现例外。审计师断定账面的存货是存在的;

    D.内部审计师检查了2002年1月的销售额记录,发现其中不包括2001年的销售额,审计师断定2001年的销售额得到了恰当记录。

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  • 对于内部审计师,下列表述中正确的是()。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式

    A.①②③④

    B.②⑤⑥

    C.③⑤

    D.⑤

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  • 以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计师和外部审计师可能会审计同一家跨国企业的同一套中期财务报表的原因?()

    A、《国际会计准则》要求跨国公司的季度财务报表由外部审计师和内部审计师进行审计

    B、内部审计师或外部审计师单独开展工作,均无法有效达到管理层所要求的满意度

    C、管理层经常希望内部审计师监督外部审计师针对中期财务报表开展的审计工作

    D、外部审计师一般开展财务审计,而内部审计师则审计内容更为宽泛的经营领域

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    A、是的,该内部审计师已采取了合理的审慎性检查

    B、没有,该内部审计师没有记录违规行为

    C、没有,该内部审计师没有标出最有可能预示违规情形的警示

    D、是的,该内部审计师在业务工作底稿中作出了评注

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