私募基金管理人应对内部控制制度的执行情况进行( )的检查、监督及评价,排查内部控制制度是否存在缺陷及实施中是否存在问题,并及时予以改进,确保内部控制制度的有效执行。

A.集中和集中

B.局部业务和整体业务

C.定期和不定期

D.现场和非现场

E.有效性、董事会

F.适时性、经营层

G.有效性、经营层

H.适时性、董事会

I.四十八小时

J.十二小时

J.八小时

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  • 下列关于会计信息系统与内部控制关系的表述中,正确的是()

    A.会计信息系统是内部控制的手段而不是内部控制的对象

    B.会计信息系统是内部控制的对象而不是内部控制的手段

    C.会计信息系统既不是内部控制的对象也不是内部控制的手段

    D.会计信息系统既是内部控制的对象也是内部控制的手段

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    • A在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制的设置极不健全

    • B在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较低

    • C在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较高

    • D在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为难以对内部控制的健全性作出评价

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    C②③④

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