某设备制造厂系增值税一般纳税人,2017年以自产设备投资一家生物制药公司,该设备的不含税公允价值为2000000元,账面成本为1400000元,当年该厂的年应纳税所得额为5000000元。
若设备制造厂选择递延缴纳企业所得税,生物制药公司取得该设备的计税基础如何确定??
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