下列各项中,不属于审计委员会职责的是:


A、提议聘请或更换外部审计师B、起草内部审计章程C、审查内部控制机制是否有效运行D、审查公司财务信息披露情况

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    A.新来的内部审计师应当彻底调查整个事件,并且不去麻烦高级内部审计师;

    B.高级审计师应当使用适当的判断,以减少无谓的调查;

    C.高级审计师应当停止该项业务,直到差异原因得到全面的解释;

    D.高级审计师应当帮助新来的内部审计师制定收集恰当信息的计划。

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    A.在接受该业务之前,应该向业务客户披露潜在的冲突。
    B.该内部审计师不需要披露这个关系,但是他应该确保与该教授/咨询师在审计期间没有接触,比如审计采访。
    C.该内部审计师应该向首席审计执行官披露这个关系,首席审计执行官应该分派另一位内部审计师。
    D.该内部审计师应该将潜在的利益冲突向审计委员会披露,最好是以书面形式。
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    A.马上将此种情况和审计师的发现向审计委员会报告
    B.马上将此种情况和审计师的发现向相关政府监管部门报告
    C.不再采取进一步的行动,因为审计师无权进一步开展调查工作
    D.将审计发现向外部审计师报告
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    A口头训斥内部审计师。

    B立即解聘这位内部审计师,并向IIA通报。

    C由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施。

    D告知IIA的审计委员会并根据公司的政策采取人事措施。

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    A是的,该内部审计师已采取了合理的审慎性检查

    B没有,该内部审计师没有记录违规行为

    C没有,该内部审计师没有标出最有可能预示违规情形的警示

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