L公司是甲国居民纳税人,2018年度所得100万元,其中来自甲国所得80万元,来自乙国所得20万元。甲国实行居民管辖权,所得税税率为30%,对境外所得实行扣除法:乙国实行地域管辖权,所得税税率为20%。L公司本年度在甲国应纳所得税()万元。
A.4.0
B.20.0
C.26.0
D.28.8

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  • W公司2018年应交所得税150万元;年初的递延所得税资产和递延所得税负债为30万元和40万元;年末的递延所得税资产和递延所得税负债余额为40万元和30万元。则W公司2018年会计处理正确的有()。
    A.借:所得税费用                  170
      贷:应交税费——应交所得税            150
        递延所得税资产                 10
        递延所得税负债                 10
    B.借:应交税费——应交所得税            150
      贷:应交税费——应交所得税            130
        递延所得税资产                 10
        递延所得税负债                 10
    C.借:所得税费用                  130
       递延所得税资产                 10
       递延所得税负债                 10
      贷:应交税费——应交所得税            150
    D.借:应交税费——应交所得税            150
      贷:银行存款                   150
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