根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有:()。  
A.召集相关人员召开与审计事项有关的会议
B.提出纠正、处理违法违规行为的意见
C.检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料
D.经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料
E.对违法违规和造成损失浪费的人员进行处罚,并对社会公布审计结果

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    A.设计龄期

    B.80

    C.85

    D.4.0

    E.4.5
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