资料
某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。
要求
针对该循环的控制弱点,向ABC公司的管理当局提出改进建议。

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    A、是制约审计人员的行为准则

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    E、是审计人员签署审计最终意见时的客观保证

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